新闻公告
2025年决算公开
时间:2026-08-26 文章来源:云南省卫生健康人才交流中心 阅读次数:97
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云南省卫生健康人才交流中心2025年度部门决算

 

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

云南省卫生健康人才交流中心是云南省卫生健康委员会所属公益二类财政差额拨款事业单位,主要职责为统筹承担全省医学健康类考试,人员招聘考试,人才引进和人才培训,人事人才相关事务性工作。

二、基本情况

(一)机构设置情况

我单位共设置8个内设机构,包括:行政办公室、党群办、财务科、考评办、医考办、人才服务部、人才开发部、人才评价部。

我单位为基层预算单位,无下属单位。

(二)决算单位构成

我单位作为云南省卫生健康委的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

(三)单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员22人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员22人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员7人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员7人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人(离休0人,退休13人)。

车辆编制0辆,在编实有车辆0辆,超编0辆。

三、重点工作概述

1.固本强基,强化政治统领与支部堡垒作用。  

2.卫生健康类考试考务工作持续发力,平稳有序。

中心顺利组织卫生专业技术资格考试、护士执业资格考试、人才评价考试、医师执业资格考试、医师定期考核、住院医师规范化培训和助理全科医生培训结业考核、卫生技术高级职称实践能力考试、委所属事业单位公开招聘12项考试,累计服务考生约38.19万人次。与各考点、基地及协作单位紧密配合,确保考试全程纪律严明、秩序井然,未发生安全责任事故、大规模舞弊及重大负面舆情。

3.精准优化人才服务,提升服务效能。          

一是组织近千家医疗卫生机构参加3场省内医药专业校园招聘会、19场省外校园招聘和医疗卫生高层次人才招引宣介会,累计4万余人参与求职。通过“互联网+服务”的模式,为求职者打造线上、线下双向的交流平台。

二是组织博士招引活动和中青年骨干医师省外研修。云南省共45家单位、近百名博士毕业生参加2025届博士毕业生招聘会;开展医疗卫生机构博士团—云南行活动。

三是高质量培训人才。举办培训班,持续提升培训质量、拓展培训平台。

四是拓展人才开发项目。在委中医发展处的指导下,中心牵头开展云南省中医药高层次人才调研项目。

五是进一步优化人才和职称评价机制。

4.持续强化行政内控,夯实管理基础。

一是固根本,严守安全防线。

二是强内控,优化行政管理。

三是明规矩,规范财务管理。

 

第二部分  2025年度部门决算表

(详见附件)

云南省卫生健康人才交流中心2025年无政府性基金预算财政拨款收支、无国有资本经营预算财政拨款收支、无财政拨款“三公”经费收支,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

 

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省卫生健康人才交流中心2025年度收入合计24680870.46元。其中:财政拨款收入10998013.64元,占总收入的44.56%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入12945086.69元(含教育收费0.00元),占总收入的52.45%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入737770.13元,占总收入的2.99%。

与上年相比,收入合计增加4158041.17元,增长20.26%。其中:财政拨款收入增加3416379.59元,增长45.06%,原因一是2025年我单位有1名职工转正、新招聘1名职工,基本支出相应增加,二是2025年中央资金傣医民族医建设资金题库建设资金增加,三2025年中央拨付住培奖补资金,四是省级财政拨付专项资金用于定考、住培、中医中药人才培养、傣医医考;事业收入增加698406.57元,增长5.70%,原因是2025年新增博士专场招聘会收入,省外校园招聘收入、社会化招聘考试和社会化招聘面试收入、培训业务收入增加;其他收入增加43255.01元,增长6.23%,原因是2025年我单位个税手续费收入增加,2025年租金收入较2024年增加。

1.2025年各项收入占比情况

 

2.近五年的收入情况

 

二、支出决算情况说明

云南省卫生健康人才交流中心2025年度支出合计23742905.84元。其中:基本支出17891990.25元,占总支出的75.36%;项目支出5850915.59元,占总支出的24.64%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。

与上年相比,支出合计增加4072453.08元,增长20.70%。其中:基本支出增加1242323.49元,增长7.46%,原因一是2025年我单位有1名职工转正、新招聘1名职工,基本支出相应增加,二是2025年事业收入增加,相应的事业支出也增加;项目支出增加2830129.59元,增长93.69%,原因一是2025年中央资金傣医民族医建设资金题库建设资金增加,二是2025年中央拨付住培奖补资金,三是省级财政拨付专项资金用于定考、住培、中医中药人才培养、傣医医考。

1.2025年支出占比情况

 

(一)基本支出情况

2025年度用于保障云南省卫生健康人才交流中心机构正常运转的日常支出17891990.25元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出7860919.31元,占基本支出的43.94%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10031070.94元,占基本支出的56.06%。

 

(二)项目支出情况

2025年度用于保障云南省卫生健康人才交流中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出5850915.59元。其中:基本建设类项目支出0.00元。

中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金项目经费555100元,主要用于住院医师规范化培训和助理全科医生培训结业考核项目的奖补资金。

中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金项目经费1472799.6元,主要用于民族医傣医医师资格考试题库标准化建设试题系统建设。

省卫生人才中心考试考务费专项资金项目经费3627901.99元,主要用于全国卫生专业技术资格考试项目、全国护士执业资格考试项目、云南省医师资格考试项目、云南省卫生健康委员会所属和联系事业单位面向社会公开招聘工作人员考试、医师定考、住培、中医中药人才培养、傣医医考。

省卫生人才中心考试考务费专项资金项目经费195114.00元,主要用于考试考务相关工作,为上年结转使用省级项目资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省卫生健康人才交流中心2025年度一般公共预算财政拨款支出10998013.64元,占本年支出合计的46.32%。与上年相比增加3416379.59元,增长45.06%,完成年初预算的116.49%。原因一是2025年我单位有1名职工转正、新招聘1名职工、有正常的升薪,基本支出相应增加;二是2025年中央资金傣医民族医建设资金题库建设资金增加;三是2025年中央拨付住培奖补资金;四是省级财政拨付专项资金用于定考、住培、中医中药人才培养、傣医医考。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务(类)支出0.00元,无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交(类)支出0.00元,无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防(类)支出0.00元,无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全(类)支出0.00元,无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育(类)支出0.00元,无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术(类)支出0.00元,无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业(类)支出329000.19元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.99%,完成年初预算的100.00%,预决算无差异。

9.卫生健康(类)支出10169013.45元,占一般公共预算财政拨款总支出的92.46%,完成年初预算的118.08%。主要用于事业单位在职在编人员工资经费、公用经费及项目支出;造成预决算差异的主要原因一是2025年我单位有1名职工转正、新招聘1名职工、有正常的升薪,基本支出相应增加;二是2025年中央资金傣医民族医建设资金题库建设资金增加;三是2025年中央拨付住培奖补资金;四是省级财政拨付专项资金用于定考、住培、中医中药人才培养、傣医医考。

10.节能环保(类)支出0.00元,无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区(类)支出0.00元,无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水(类)支出0.00元,无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输(类)支出0.00元,无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融(类)支出0.00元,无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障(类)支出500000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.55%,完成年初预算的100.00%,预决算无差异。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他(类)支出0.00元,无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本(类)支出0.00元,无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息(类)支出0.00元,无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;上年无此项支出。

因公出国(境)费用用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国(境)费用支出决算较上年减少0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年减少0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算较上年减少0.00元,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元,上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,支出决算为0.00元,上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出决算减少0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算减少0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算减少0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算减少0.00元,上年无此项支出,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年减少0.00元,上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省卫生健康人才交流中心2025年机关运行经费支出0.00元,比上年对比无增减变化。原因是我单位不涉及机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末,云南省卫生健康人才交流中心资产总额26681278.40元,其中,流动资产14727374.14元,固定资产11108545.68元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产843496.69元(净值),其他资产1861.89元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加(减少)1264353.69元,其中固定资产增加(减少)249916.64元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产84项,账面原值369656.4元,实现资产处置收入8000元;出租房屋762平方米,账面原值2482400元,实现资产使用收入716500元。

(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2025年度,单位政府采购支出总额587431.00元,其中:政府采购货物支出251431.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出336000.00元。授予中小企业合同金额587431.00元,其中:授予小微企业合同金额587431.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费用,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。


第五部分  名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。


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